老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師購入電腦4300 不做固定資產(chǎn)科目 普通發(fā)票怎么做分錄用 然后又怎么攤銷每個(gè)月分錄
答: 你好,既然不做固定資產(chǎn),就是一次性計(jì)入費(fèi)用核算,就不需要攤銷的 借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款等科目
老師好!我公司去年5月購進(jìn)一臺(tái)220萬設(shè)備,是普通發(fā)票。我7月季報(bào)時(shí),做了固定資產(chǎn)一次性扣除,因質(zhì)量問題,這個(gè)月要退貨,不知帳務(wù)怎么做,是要在退貨當(dāng)月就把之前一次性扣除的220萬全部沖回來,還是怎么辦?需要退貨的什么證明材料嗎?因我們使用過了,對(duì)方還要求我們折價(jià)50萬,這又怎么做分錄呢?
答: 可以紅沖,折價(jià)五十萬讓他給你開發(fā)票,不然你沒法做賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
員工購買固定資產(chǎn)報(bào)銷,開具普通發(fā)票,做固定資產(chǎn)的時(shí)候需要把稅費(fèi)分開記分錄嗎。
答: 你好,不需要分開的。。。。。
固定資產(chǎn)這個(gè)月發(fā)票還未到,分錄做借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本 那下個(gè)月發(fā)票到了怎么做分錄了
我們公司買了停車的定額發(fā)票,做收入的的話,我應(yīng)該怎么做,買的時(shí)候沒交稅,每月做收入怎么做分錄,跟平時(shí)普通發(fā)票一樣3個(gè)點(diǎn)稅嗎
生產(chǎn)的產(chǎn)品賣給客戶,而且給客戶開的是電子普通發(fā)票,我做收入的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做?做分錄需要計(jì)算稅嗎?


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2020-04-17 14:21
鄒老師 解答
2020-04-17 14:22
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2020-04-17 14:22
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2020-04-17 14:24
鄒老師 解答
2020-04-17 14:24
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2020-04-17 14:25
鄒老師 解答
2020-04-17 14:26
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2020-04-17 14:36
鄒老師 解答
2020-04-17 14:37