老師好,公司注冊(cè)資金800萬,減少注冊(cè)資金到100萬,請(qǐng) 問
是減資的時(shí)候需要交嗎?工商減少后,稅務(wù)也沒有說要把700萬的印花稅交了呀?我想是不是700萬的印花稅就可以免了? 答
老師:個(gè)體戶沒涉及稅問題,5家店鋪股東不一樣,有虧有 問
邏輯合理,結(jié)果正確:先按占股算劉某各店利潤 / 虧損合計(jì) 14500 元,加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元,再減新開店出資 20000 元,最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開店出資有依據(jù)。 答
老師,年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢? 問
同學(xué),你好 發(fā)的是稅后的 答
工程未開工 收到預(yù)收工程款 需要預(yù)繳增值稅 問
工程未開工 收到預(yù)收工程款 不需要預(yù)繳增值稅 答
老師,我們單位買了10萬左右的酒,招待客人用,請(qǐng)問開 問
你好,這個(gè)不能抵扣了。 計(jì)入借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款等 答

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表可彌補(bǔ)虧損所得是怎么算的呢
答: 你好,就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
老師企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中本年度可彌補(bǔ)虧損所得是怎么計(jì)算出來的
答: 你上面的當(dāng)年利潤以前年的虧損 填寫以前年度虧損 如果小于填寫當(dāng)年利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在申報(bào)年度所得稅,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是這樣的?
答: 你好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是這樣。
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,是不本年度是“可彌補(bǔ)虧損所得”什么樣情況,會(huì)使得“主表“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”會(huì)出現(xiàn)數(shù)字呀?
企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)明細(xì)表,這個(gè)表6行2列可彌補(bǔ)虧損所得,怎么填,是年度凈利潤嗎?
老師,請(qǐng)問:企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的可彌補(bǔ)虧損所得是指當(dāng)年的利潤嗎?


勤奮者1990 追問
2020-04-17 15:00
馬老師 解答
2020-04-17 15:02