
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
老師,上月我在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅(按開票金額申報(bào)了銷售額),次月收到代開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),我錄入銷售額為負(fù)數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),錄入銷售額為負(fù)數(shù),沒有其他操作。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我問下我做賬銷項(xiàng)發(fā)票和開票匯總上一致,申報(bào)增值稅是簡易計(jì)稅的,申報(bào)的銷售收入和銷項(xiàng)稅都有差額,這個(gè)賬面上是怎么來做呀
答: 你好,同學(xué)。 不影響你做賬,做賬還是按賬面的進(jìn)行處理。 申報(bào) 是由于疫情稅率,導(dǎo)致不一樣,申報(bào)系統(tǒng)沒更改

