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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-20 11:16

直接結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入

天天向上 追問

2020-04-20 15:58

老師,現(xiàn)在是借: 應交稅費-應交增值稅    0.01      現(xiàn)在沖平  借:營業(yè)外收入   0.01   貸:應交稅費-應交增值稅 0.01
那可不可以直接做  營業(yè)外支出呢  
借:營業(yè)外支出   0.01   貸:應交稅費-應交增值稅呢

軼塵老師 解答

2020-04-20 16:03

可以

借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
直接結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入
2020-04-20 11:16:24
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額),應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2017-12-28 11:10:31
你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
銷項稅額和進項稅額期末沒有余額 如果當月有留底稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
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