
請問老師,出差交通費住宿費餐費,公司都發(fā)票金額報銷,另外公司還有出差補(bǔ)助,沒有發(fā)票,這部分票需要做在工資里,扣個稅嗎?
答: 你好, 出差補(bǔ)助報銷不用發(fā)票,不交個稅
公司員工出差報銷把住宿費和餐費和交通費一塊粘貼報銷,公司另外額外補(bǔ)助差旅費,每天50元,這個沒有發(fā)票,補(bǔ)助能稅前扣除么?還是需要并入工資繳納個稅?
答: 司員工出差報銷把住宿費和餐費和交通費一塊粘貼報銷,公司另外額外補(bǔ)助差旅費,每天50元,這個沒有發(fā)票,補(bǔ)助能稅前扣除 不需要并入工資繳納個稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問員工出差補(bǔ)助,除了交通飯費住宿,額外還有按天數(shù)的補(bǔ)助,這個補(bǔ)助沒有票,可以直接做賬嗎?個稅需要申報這部分錢嗎?
答: 你好! 1.不用交個稅的 2.出差補(bǔ)助可以直接填寫在報銷單里面,不用發(fā)票的
員工出差,住宿費有發(fā)票,餐費沒有發(fā)票可以做差旅費補(bǔ)助嗎?每天多少錢的標(biāo)準(zhǔn)有沒有要求。就是餐費這部分沒有發(fā)票,按餐費補(bǔ)助報銷給他
公司員工出差的補(bǔ)助費,必須一天餐費補(bǔ)助60元,住宿費補(bǔ)助100元,需要提供發(fā)票嗎?另外,這種補(bǔ)助需要納入工資,交個稅嗎
老師好!請問公司員工出差原來補(bǔ)助80/天,住宿費按發(fā)票金額報銷,如果偶爾沒有取得住宿費發(fā)票,可以把住宿費一并寫入差旅費報銷單出差補(bǔ)助那一欄嗎?謝謝!

