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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 09:25

你好,同學(xué)。
可以計(jì)入你的成本處理的。

????小小糖????兒 追問(wèn)

2020-04-22 09:42

直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-22 09:42

是的,直接放營(yíng)業(yè)成本處理的。

????小小糖????兒 追問(wèn)

2020-04-22 11:25

這樣做對(duì)嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-22 11:27

對(duì)的,處理是沒(méi)有問(wèn)題的

????小小糖????兒 追問(wèn)

2020-04-22 11:41

那員工報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用一級(jí)科目可以做什么啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-22 11:45

這要看你實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的是什么
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般是不用明細(xì)科目的

????小小糖????兒 追問(wèn)

2020-04-22 11:49

做垃圾分類(lèi)的項(xiàng)目上的人員報(bào)銷(xiāo)的用車(chē)的油費(fèi)和使用的垃圾袋的費(fèi)用,一級(jí)科目可以做什么

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-22 12:15

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 人工
可能直接用人工明細(xì)科目處理

????小小糖????兒 追問(wèn)

2020-04-22 13:03

做垃圾分類(lèi)的項(xiàng)目上的人員報(bào)銷(xiāo)的用車(chē)的油費(fèi)和使用的垃圾袋的費(fèi)用,這個(gè)做“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---人工”嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-22 13:03

是的,直接用人工處理就可以了的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,同學(xué)。 可以計(jì)入你的成本處理的。
2020-04-22 09:25:01
你好,工程施工-間接費(fèi)用
2019-05-17 11:18:17
你好!他們有負(fù)責(zé)具體工程嗎?
2020-08-04 11:53:11
計(jì)入“工程施工——合同成本——XX項(xiàng)目——直接費(fèi)用——人工工資”
2017-08-28 09:57:06
你好,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用等科目分別核算
2016-11-17 12:44:39
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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