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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-25 23:19

您好,本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減去上期留底后,需要交稅嗎?

LL_fang 追問

2020-04-25 23:26

不需要

LL_fang 追問

2020-04-25 23:46

怎么做分錄呢

路老師 解答

2020-04-26 00:49

您好,不需要交稅,就不需要做分錄

LL_fang 追問

2020-04-26 09:04

一般納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

路老師 解答

2020-04-26 10:03

您好,平時如果不交增值稅,不用結(jié)轉(zhuǎn),年底結(jié)轉(zhuǎn)就好

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你好 做結(jié)轉(zhuǎn)即可 你們實(shí)際是不需要交納稅費(fèi)的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-10 10:32:38
您好,本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減去上期留底后,需要交稅嗎?
2020-04-25 23:19:40
同學(xué),你好。月末應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),且次月繳稅,月末應(yīng)做: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 次月繳稅時,應(yīng)作: 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅
2021-07-10 22:01:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅三。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-07-09 11:05:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-16 09:19:37
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