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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-26 17:22

你好,
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬

借:應付職工薪酬
貸:銀行存款等

... 追問

2020-04-26 17:27

老師,公司食堂采購蔬菜支出20000元加工,職工在食堂吃飯每月繳納150元,每月收到職工交來伙食費3000元,這種會計分錄應該怎么做?

立紅老師 解答

2020-04-26 17:30

你好,
借:管理費用等 20000
貸:應付職工薪酬20000

借:應付職工薪酬20000
貸:銀行存款等20000

收到員工款
借:庫存現(xiàn)金等 正數(shù)
借:管理費用  負數(shù)

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相關問題討論
你好, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等
2020-04-26 17:22:01
你好,列入管理費用-福利費中核算
2018-10-10 10:52:54
您好,一般是并入工資處理的。
2017-06-07 16:00:45
9月份公司食堂總支出了3056.2元。 期間:9月1日張借支食堂經(jīng)費1046.8元,這其中有46.8元是張上個月墊支的, 9月16日劉1借支食堂經(jīng)費1000元, 9月21日張退還食堂經(jīng)費146元,9月23日劉2墊支食堂經(jīng)費1155.4元 由于這個食堂經(jīng)費經(jīng)手人太多了,導致我月底不懂怎么做,請問這個月底計入管理費用的時候分錄應該怎么做呢,求師哥師姐指教
2015-10-16 17:37:09
你好! 借管理費用…福利費 貸銀行存款
2020-04-30 10:49:15
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