你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

沒有抵扣的進(jìn)項稅,在做賬的時候用待認(rèn)證還是用待抵扣?。?/p>
答: 你好,我建議你啊,沒抵扣的進(jìn)項票你不要入賬,因為入賬你很容易亂套。
已認(rèn)證但不能抵扣的進(jìn)項稅怎么做賬
答: 正常做抵扣的分錄,后面轉(zhuǎn)出,再做一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我買了材料,但是我不想一下子都認(rèn)證做進(jìn)項稅,想著隨著銷售一點點抵扣。該怎么做賬
答: 這個可以將進(jìn)項稅計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),認(rèn)證后,做進(jìn)項稅抵扣 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
老師,我們上個月進(jìn)項是10000,其中進(jìn)項稅假設(shè)1500,存貨8500。但是他們給我們開錯了,我們申請了紅色信息表。上個月抵扣認(rèn)證了。我們該怎么做賬

