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送心意

曹小陽老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 20:21

應(yīng)屬于貨物——機(jī)械、設(shè)備類產(chǎn)品——儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械——汽車儀表

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應(yīng)屬于貨物——機(jī)械、設(shè)備類產(chǎn)品——儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械——汽車儀表
2020-04-27 20:21:43
這個(gè)倒不會(huì)
2015-12-19 08:59:28
你好, 是代理檢審服務(wù)嗎?
2019-10-14 16:15:28
您好, 第一步:將航天的金稅盤插入到電腦的USB接口上,這樣才可以正常啟動(dòng)航天的開票系統(tǒng)! 第二步:點(diǎn)擊開票系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù),然后選擇點(diǎn)擊商品編碼 第三步:進(jìn)入到商品編碼設(shè)置界面選擇右上方增加可以看箭頭所指 第四步:在商品編碼添加款這里可以填寫商品名稱/規(guī)格/稅率/單位/稅目等等!重點(diǎn)在于稅收分類編碼,點(diǎn)擊旁邊那個(gè)圖標(biāo)可以彈出編碼庫供我們選擇! 第五步:航天的稅收分類編碼編碼庫,這里包含了所以行業(yè)的分類信息,根據(jù)自身的產(chǎn)品找到屬于我們產(chǎn)品的分類然后雙擊 第六步:雙擊選定的分類之后添加頁面的稅收分類編碼會(huì)有一個(gè)對(duì)應(yīng)的編碼數(shù)字,這個(gè)就是產(chǎn)品所屬的分類編碼! 第七步:點(diǎn)擊添加框左上角的保存提示添加成功,然后點(diǎn)擊確認(rèn) 第八步:返回到我們的商品編碼設(shè)置界面可以看到我們看看添加的商品名稱和對(duì)應(yīng)的稅收分類編碼 第九步:打開對(duì)應(yīng)的發(fā)票填開界面,在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱這欄下面點(diǎn)擊會(huì)出現(xiàn)一個(gè)圖標(biāo),點(diǎn)擊這個(gè)圖標(biāo) 第10步:點(diǎn)擊這個(gè)圖標(biāo)會(huì)彈出商品編碼選擇的界面,這里選擇我們需要開票的商品名稱雙擊即可 第11步:商品名稱和規(guī)格型號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)在發(fā)票的填開界面,這里我們只需填寫單價(jià)/數(shù)量然后直接打印發(fā)票即可! 12 總結(jié):以為就是航天開票系統(tǒng)的商品名稱添加設(shè)置對(duì)應(yīng)的稅收分類編碼到開票的操作詳細(xì)說明步驟!可以幫助一些財(cái)務(wù)還不知道如何添加和設(shè)置商品稅收分類編碼的財(cái)務(wù)人員! 這里是說明手工添加和開票的詳細(xì)說明,如果企業(yè)的清單比較多,這樣手工添加無疑是非常的麻煩,針對(duì)這種情況可以借助下明碩防偽稅控接口系統(tǒng)來直接導(dǎo)入清單明細(xì)開票,這樣就快捷方便很多了!
2020-05-28 20:50:34
?你好;稅務(wù)局的電子稅務(wù)局網(wǎng)站打開以后,登錄到公司頁面,點(diǎn)擊“申報(bào)及繳納信息查詢”,進(jìn)入頁面后,再點(diǎn)擊“繳款信息查詢”,這時(shí)候會(huì)看到“待繳稅”項(xiàng)目,在這里可以進(jìn)行繳款。
2022-03-23 10:11:00
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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