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@晴天^_^
于2020-04-27 21:05 發(fā)布 ??926次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2020-04-27 21:12
您好,那您現(xiàn)在就把這暫估的都紅沖了
@晴天^_^ 追問
2020-04-27 21:15
科目怎么做,沒做過這種課目
文老師 解答
2020-04-27 21:19
就是和您當時暫估的分錄一樣做,就是用負數(shù)
2020-04-27 21:21
老師你這里可以幫我做這個分錄嗎?謝謝老師
2020-04-27 21:26
您暫估的時候,借庫存商品或原材料等貸應付賬款--暫估供應商,現(xiàn)在紅沖暫估,借庫存商品或原材料負數(shù)貸應付賬款--暫估供應商負數(shù)
2020-04-27 21:32
老師,我暫估的是原材料,入的是庫存商品,那我該怎么做分錄?
2020-04-27 21:33
導致我現(xiàn)在暫估的很多,庫存商品也很多
2020-04-27 21:54
您是生產企業(yè),暫估的原材料,領用生產入庫的庫存商品是嗎
2020-04-28 05:57
是的
2020-04-28 07:22
那您現(xiàn)在賬面有庫存可以沖減嗎
2020-04-28 07:54
現(xiàn)在就是以原材料來沖減庫存商品。分錄要怎么做的
2020-04-28 09:44
借原材料負數(shù)貸應付賬款-暫估供應商負數(shù)借生產成本-材料負數(shù)貸原材料負數(shù)借庫存商品負數(shù)貸生產成本--材料負數(shù)
2020-04-28 13:15
老師全部做負數(shù)嗎?
2020-04-28 13:18
是的,都是用負數(shù)沖
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老師問一下,我暫估的發(fā)票估了100多萬,后來才發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票已經收到賬也做進去了!那我現(xiàn)在科目應該怎么調整了?
答: 您好,那您現(xiàn)在就把這暫估的都紅沖了
請問 今天收到一張2017年12月的發(fā)票,可以正常做賬嗎,還是需要調整嗎
答: 你好,如果是費用發(fā)票,需要通過以前年度損益調整科目核算的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,把預收賬款科目調整到應收賬款,如果只是反方向調整,會虛增發(fā)生額嗎?
答: 你好,如果調整方向正確是不會的
應收賬款為負數(shù),調整到預收賬款還是應付賬款,其他應付款為負數(shù),調整到哪個科目
討論
應收賬款調整過度哪個科目?張三調到李四賬戶
同一法人下的兩家公司收到發(fā)票做賬時全看成一家公司的票,就做在一家公司賬上了,現(xiàn)在要把另一家公司的票拿出來,這種情況怎么調整?
上個月有一筆成本910已經確認了,但是這個月初收到發(fā)票2210是兩筆成本的發(fā)票,那上月的怎么調整,這月怎么做賬?
你好,我想問一下,去年的費用十多萬今年收到發(fā)票,我想調整去年的賬務,應該怎么調整?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
★ 4.97 解題: 73840 個
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@晴天^_^ 追問
2020-04-27 21:15
文老師 解答
2020-04-27 21:19
@晴天^_^ 追問
2020-04-27 21:21
文老師 解答
2020-04-27 21:26
@晴天^_^ 追問
2020-04-27 21:32
@晴天^_^ 追問
2020-04-27 21:33
文老師 解答
2020-04-27 21:54
@晴天^_^ 追問
2020-04-28 05:57
文老師 解答
2020-04-28 07:22
@晴天^_^ 追問
2020-04-28 07:54
文老師 解答
2020-04-28 09:44
@晴天^_^ 追問
2020-04-28 13:15
文老師 解答
2020-04-28 13:18