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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-04-27 21:12

您好,那您現(xiàn)在就把這暫估的都紅沖了

@晴天^_^ 追問

2020-04-27 21:15

科目怎么做,沒做過這種課目

文老師 解答

2020-04-27 21:19

就是和您當時暫估的分錄一樣做,就是用負數(shù)

@晴天^_^ 追問

2020-04-27 21:21

老師你這里可以幫我做這個分錄嗎?謝謝老師

文老師 解答

2020-04-27 21:26

您暫估的時候,借庫存商品或原材料等貸應付賬款--暫估供應商,現(xiàn)在紅沖暫估,借庫存商品或原材料負數(shù)貸應付賬款--暫估供應商負數(shù)

@晴天^_^ 追問

2020-04-27 21:32

老師,我暫估的是原材料,入的是庫存商品,那我該怎么做分錄?

@晴天^_^ 追問

2020-04-27 21:33

導致我現(xiàn)在暫估的很多,庫存商品也很多

文老師 解答

2020-04-27 21:54

您是生產企業(yè),暫估的原材料,領用生產入庫的庫存商品是嗎

@晴天^_^ 追問

2020-04-28 05:57

是的

文老師 解答

2020-04-28 07:22

那您現(xiàn)在賬面有庫存可以沖減嗎

@晴天^_^ 追問

2020-04-28 07:54

現(xiàn)在就是以原材料來沖減庫存商品。分錄要怎么做的

文老師 解答

2020-04-28 09:44

借原材料負數(shù)貸應付賬款-暫估供應商負數(shù)
借生產成本-材料負數(shù)貸原材料負數(shù)
借庫存商品負數(shù)貸生產成本--材料負數(shù)

@晴天^_^ 追問

2020-04-28 13:15

老師全部做負數(shù)嗎?

文老師 解答

2020-04-28 13:18

是的,都是用負數(shù)沖

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相關問題討論
您好,那您現(xiàn)在就把這暫估的都紅沖了
2020-04-27 21:12:59
你好,如果是費用發(fā)票,需要通過以前年度損益調整科目核算的
2018-04-12 16:41:29
借;預付賬款 貸;應付賬款 23000
2017-07-07 17:48:49
你好,如果調整方向正確是不會的
2018-12-12 21:07:51
你憑證摘要中說清楚
2018-12-12 20:35:11
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