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送心意

小劉老師

職稱,注冊會計師

2020-04-28 10:23

這個就是公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),有幾個股東,各占多少。

啥都不會考個屁 追問

2020-04-28 10:25

老師這個在公司注冊時候,有要求報備過嗎?這個從哪可以查到嗎?我問公司的人,她說也不知道

小劉老師 解答

2020-04-28 10:27

有的,你查看公司的工商資料,都有的。

啥都不會考個屁 追問

2020-04-28 10:30

老師,您能詳細(xì)給我說一下,具體是查哪個資料嗎?工商登記備案表?或者是網(wǎng)上?

小劉老師 解答

2020-04-28 10:31

去網(wǎng)上,企查查網(wǎng)站。

啥都不會考個屁 追問

2020-04-28 10:36

網(wǎng)站上查好像要會員充值才可以。老師那這個公司內(nèi)部人員,可以從什么資料上可以知道?

小劉老師 解答

2020-04-28 10:45

公司章程里有,找一找

啥都不會考個屁 追問

2020-04-28 10:50

老師這個在注冊時候是不是必須要在工商局那里提供?

小劉老師 解答

2020-04-28 10:55

去工商調(diào)資料太麻煩了,你手頭沒有公司章程嗎

啥都不會考個屁 追問

2020-04-28 11:14

老師您好,我要上了公司章程,他給我的是總公司的,我們公司是監(jiān)理公司,掛靠的總司的。那我就填總公司的這份公司章程里的股東信息就可以是嗎?

小劉老師 解答

2020-04-28 11:19

肯定不是呀,你不是自己單獨(dú)申報所得稅嗎?你要你自己公司的呀

啥都不會考個屁 追問

2020-04-28 11:21

老師,這個是不是我們注冊時候必須要有的?

小劉老師 解答

2020-04-28 11:26

是的,這個公司里都 有的。

啥都不會考個屁 追問

2020-04-28 11:29

老師,我問了公司負(fù)責(zé)人,他說我們分公司注冊時候只提供了總公司那份章程,分公司沒有章程?那這個怎么填啊

小劉老師 解答

2020-04-28 11:37

你是分公司?不是子公司?

啥都不會考個屁 追問

2020-04-28 11:39

對的,xXx建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司XX分公司

小劉老師 解答

2020-04-28 11:52

分公司一般不進(jìn)行所得稅的匯算清繳呀,和總公司一起。

啥都不會考個屁 追問

2020-04-28 14:22

老師您好,那我填報所得稅年報時候就有這個表(附件里帶的那個),這個要怎么填呀

小劉老師 解答

2020-04-28 14:25

那你填總公司的,分公司是沒有獨(dú)立的股權(quán)結(jié)構(gòu)的。

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項(xiàng)目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項(xiàng),可以增加行次,但每個事項(xiàng)僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面,主表上方有一個平均資產(chǎn),填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

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  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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