
老師您好,所得稅匯算時候發(fā)現(xiàn),增值稅總收入比賬上少,因為一直是大部分無票收入。導致之前會計報的比賬上少,,。例如。增值稅收入全年累計10 所得稅20。那我所得稅匯算按哪個收入報?
答: 應(yīng)該是按哪個來申報?
老師您好,所得稅匯算時候發(fā)現(xiàn),增值稅總收入比賬上少,因為一直是大部分無票收入。導致之前會計報的比賬上少,,。例如。增值稅收入全年累計10 所得稅20。那我所得稅匯算按哪個收入報?
答: 無票收入你增值稅沒有申報??這個也需要申報才對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問企業(yè)年度所得稅匯算表中的收入,是不是得等于增值稅申報表中的累計收入數(shù)?
答: 您好,不一定的,應(yīng)該等于利潤表里的收入累計金額。


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2020-04-29 16:23
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