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送心意

劉茜老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-03 13:11

你好,是多付員工工資,員工退回的嗎?之前計提多了沒有

素雅 追問

2020-05-03 13:21

老師  是有一個員工多付了工資,現(xiàn)已退公司銀行賬了,銀行收到款應(yīng)該借銀行存款500的,但應(yīng)考慮現(xiàn)金流量,應(yīng)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,我就方到貸方了,但又是收到的工資款,所以在貸方就是—500這樣對嗎?我有點糊涂

素雅 追問

2020-05-03 13:23

之前與所有員工在一起計提了總數(shù)這個500含在其

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:27

你收到錢做貸方那銀行余額就對不上了呀,收到錢借銀行存款

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:28

計提過了就重新掉
借:管理費用(負(fù)數(shù))500
借:銀行存款500

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:29

這樣子做
借:管理費用-500
借應(yīng)付職工薪酬500
 借:銀行存款500
貸應(yīng)付職工薪酬500

素雅 追問

2020-05-03 13:36

對我之前也是這樣做的,但是憑證保存時會跳出銀行的現(xiàn)金流選擇,收款沒有與工資有關(guān)的項目,放到收到的與其他經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金里,這樣會不會現(xiàn)金流量表不準(zhǔn)確

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:39

現(xiàn)金流量是需要要指定的,經(jīng)營過程中的放其他經(jīng)營可以的

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:40

里面小項可能影響,活動沒歸錯影響就不大

素雅 追問

2020-05-03 13:44

謝謝老師了!

劉茜老師 解答

2020-05-03 14:24

不客氣,應(yīng)該的,如果滿意麻煩給了五星好評,謝謝啦

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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