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悅耳的信封
于2020-05-03 13:36 發(fā)布 ??2537次瀏覽
李雪婷老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2020-05-03 13:56
同學(xué)你好,貸方表示應(yīng)交,把865.68元的稅交掉
悅耳的信封 追問
2020-05-03 13:57
我核對過,沒有欠繳稅
李雪婷老師 解答
2020-05-03 20:25
同學(xué)你好,你的意思是申報(bào)表上沒有欠繳稅款么?因?yàn)榘茨愕馁~務(wù)反映出來的,是欠稅款的,還是說你自己檢查了賬務(wù),進(jìn)銷項(xiàng)有錯(cuò)誤,實(shí)際的銷項(xiàng)抵完進(jìn)項(xiàng)再減去已交轉(zhuǎn)出的不欠稅?
2020-05-03 20:27
是申報(bào)表顯示沒有欠稅了,這套帳轉(zhuǎn)了幾個(gè)會計(jì)了,我具體也沒看出什么,只能按照現(xiàn)在的余額請教一下
2020-05-03 20:41
同學(xué)你好,不能以申報(bào)表來調(diào)整賬務(wù),也有可能是申報(bào)表錯(cuò)誤的,建議核對一下申報(bào)數(shù)據(jù)和賬務(wù)數(shù)據(jù),如果進(jìn)三年銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)總額都一致,就轉(zhuǎn)出到以前年度去借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅865.68貸:以前年度損益調(diào)整(視同賬務(wù)里收入和銷項(xiàng)稅計(jì)入錯(cuò)誤)
2020-05-03 20:43
應(yīng)繳增值稅下面的哪個(gè)科目呢?這個(gè)是我無從下手的
2020-05-03 20:46
同學(xué)你好,現(xiàn)在865.68在哪個(gè)科目上,你是用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減出來的差額么?
2020-05-03 20:48
我是用銷?進(jìn)?已交?轉(zhuǎn)出未交的賬面數(shù)算出來的,那個(gè)賬面就顯示著增值稅差865.68
2020-05-03 21:13
同學(xué)你好,把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后從已交稅金調(diào)到以前年度損益調(diào)整里每個(gè)月末,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是要把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交(或已交)里去的,再從已交繳納
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李雪婷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
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