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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-05-06 08:35

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額      貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅       貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

曬太陽兒 追問

2020-05-06 08:40

平時做賬沒用未交增值稅這個科目?

許老師 解答

2020-05-06 08:44

這個的話,規(guī)范的話,是要有的呀。
最后交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸:銀行存款

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-05-06 08:35:22
你好,可以參考下這個:1、財政部財會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月應(yīng)交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去; 3,結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-11-12 16:43:13
你好,是的,有一個應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅明細吧?
2016-12-13 18:03:42
您好 印花稅計入稅金及附加 不計提 購置稅 耕地占用稅 契稅計入資產(chǎn)入賬成本 繳納印花稅 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 繳納購置稅 耕地占用稅 契稅 借;固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 貸:銀行存款
2020-02-04 19:25:49
您好,可以年底一下子結(jié)轉(zhuǎn)的。 您是只做到 銷項/進項的話,您后面實際支付是怎么做的分錄呢
2019-11-26 08:52:04
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