
老師好,請(qǐng)問我2019年提的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸 :其他應(yīng)付款 是否需要在匯算前取得發(fā)票
答: 你好,是的您的理解完全正確
老師您好,去年預(yù)提成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本157萬(wàn)。貸其他應(yīng)付款157。今年匯算清繳前取得專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)157萬(wàn),抵扣進(jìn)項(xiàng),這種怎么做賬?匯算清繳是不是要補(bǔ)所得稅?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配。 是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,以前年度暫估成本入賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款~其他, 現(xiàn)在暫估成本沒有發(fā)票,請(qǐng)問要怎么調(diào)整
答: 你現(xiàn)在沒發(fā)票就不要調(diào)賬,等有發(fā)票了再把以前的那筆沖掉,再做筆正數(shù)就行了。


郁金香?? 追問
2020-05-09 11:20
佟老師 解答
2020-05-09 11:30