老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

在個稅app任職信息中看到一個陌生的公司,申訴了 從未在職,后來公司給我打電話發(fā)現(xiàn)是17年做過十幾天的兼職,但并不知道兼職和這個公司的關(guān)系,現(xiàn)在他們要求我撤銷申訴,不然給我律師函。但我覺得即使有做過兼職也是2017年的事了,現(xiàn)在2020年了,還有信息也是不應(yīng)該的,并且我也是可以申訴 曾經(jīng)在職 的。請問這個問題怎么辦
答: 你好,我們可以申訴的,17年做兼職,20年不應(yīng)出現(xiàn)我們的信息,應(yīng)是用人單位用您的信息申報了個稅
公司的開票信息上的聯(lián)系電話寫哪個職工的都可以嗎,只要能聯(lián)系到公司就行是嗎
答: 你好,要寫你在稅局登記的那個才行。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我在個稅里面看到了受雇信息里的公司,沒有任職日期也沒有離職日期,就點了申訴,那家公司我已經(jīng)離職一年了,申訴以后顯示已受理,現(xiàn)在之前的公司給我打電話說我的信息顯示都是正常的,現(xiàn)在讓我撤銷申訴,怎么撤銷,如果不撤銷,會對我的信用有影響嗎?
答: 你好,受理后沒法直接手機上撤銷了,要去大廳撤銷


火星上的故事 追問
2020-05-09 11:37
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2020-05-09 11:37
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