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送心意

小葉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-09 16:06

同學(xué),需要賬務(wù)處理,19年入賬了,現(xiàn)在紅字沖銷處理

玲玲? 追問(wèn)

2020-05-09 16:52

1月份入賬負(fù)數(shù)沖掉了

小葉老師 解答

2020-05-09 16:52

嗯,那就可以了呀,去年12月的也有做,1月紅沖就行了

玲玲? 追問(wèn)

2020-05-09 16:53

現(xiàn)在發(fā)票的第二,第三聯(lián)怎么處理,是一起放抵扣聯(lián)一起裝訂?

小葉老師 解答

2020-05-09 16:56

放一起裝訂就行的哈

玲玲? 追問(wèn)

2020-05-09 17:33

玲玲? 追問(wèn)

2020-05-09 17:33

謝謝老師

小葉老師 解答

2020-05-09 17:38

親愛(ài)的同學(xué),不客氣哈

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請(qǐng)問(wèn)上月已入賬,這月紅字沖減的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呀!是不是要用紅字沖減發(fā)票第一聯(lián)做賬呀!具體怎么處理呢?
2016-12-02 14:16:39
去年的發(fā)票已入賬,現(xiàn)在重新開(kāi),又不允許紅字沖銷,怎么做賬務(wù)處理?
2015-11-07 18:16:32
房租已付,未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄為: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)需要對(duì)方去代開(kāi)發(fā)票
2019-06-18 14:09:48
直接補(bǔ)上就可以, 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-12-24 17:41:15
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-01-14 08:41:16
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