
劉倩老師,計(jì)提時:借:營業(yè)稅金及附加-城建稅 171.82,營業(yè)稅金及附加-教育費(fèi)附加73.64,營業(yè)稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 49.09,營業(yè)稅金及附加-營業(yè)稅 1350 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 171.82,應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 73.64,應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加49.09,應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 1350,借:所得稅費(fèi)用 270,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 270。繳納時做:借:應(yīng) 交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 2454.55,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 171.82,應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 73.64,應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加 49.09,應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 1350,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅270,貸:庫存現(xiàn)
答: 麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
老師,假使我這個月開票100萬,異地預(yù)繳稅金增值稅3萬,城建稅2100,教育附加900,地方教育附加600,個人所得稅2000,企業(yè)所得稅2000。我接下來的確認(rèn)收入的分錄跟計(jì)提稅金支付稅金的分錄怎么做?確認(rèn)收入的分錄借:應(yīng)收賬款100萬貸:主營業(yè)務(wù)收入97萬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3萬交納時:借:應(yīng)交稅款…預(yù)交增值稅3萬,應(yīng)交稅費(fèi)…城建稅2100,應(yīng)交稅費(fèi)…教育附加900,應(yīng)交稅費(fèi)…地方教育附加600,應(yīng)交稅費(fèi)…個人所得稅2000,應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅2000貸銀行存款37600計(jì)提時:借:稅金及附加貸:應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加 應(yīng)交地方教育附加以上分錄對嗎?應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅可不可以用?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目個稅,跟企業(yè)所得稅,增值稅都不用計(jì)提對嗎?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅可以用,企業(yè)所得稅需要計(jì)提,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑安裝業(yè),外地開票交稅:繳納稅費(fèi)時,借:應(yīng)交稅金-營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加, 管理費(fèi)用-印花稅, 營業(yè)外支出-個人所得稅,貸:現(xiàn)金;計(jì)提時:借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加; 借:利潤分配,貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅提問1:繳納稅費(fèi)時,個人所得稅為什么計(jì)入營業(yè)外支出?提問2:最后一個分錄是什么意思?企業(yè)所得稅為什么是借:利潤分配科目?
答: 跨年了,同學(xué)。調(diào)整以前年度的沒用所得稅費(fèi)用,用的是利潤分配


萱萱老師 解答
2020-05-09 21:22
小睿 追問
2020-05-09 21:25
小睿 追問
2020-05-09 21:26
萱萱老師 解答
2020-05-09 23:18
萱萱老師 解答
2020-05-09 23:18
小睿 追問
2020-05-09 23:26
萱萱老師 解答
2020-05-09 23:35