增值稅進項稅抵扣勾選發(fā)票時,是先勾選最早開出來 問
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當財務費用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應收賬款和應付賬款,沒啟用預收 問
您好,可以的,只是這樣可能會出現(xiàn)負數(shù) 答
老師,麻煩問一下,現(xiàn) 在注冊資本實繳,還要不要出驗資 問
現(xiàn)在不要求出驗資報告了 答
增值稅滯納金應該怎么入賬?繳納時候直接 借:營業(yè) 問
是,繳納時候直接 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時,地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據年報填寫的主表 數(shù)字為:實際應納所得額 31行 實際應納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預繳所得額為560.36 。 本年應補(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
答: 你好,怎么預繳的所得稅3350.87與預繳的560.36還不一致?
企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表里:1.為什么填寫的是本年累計金額,而不是本期金額(是因為所得稅是按季度預繳的所以按本年累計金額比本期金額好匯算清繳?)2.應納所得稅額也是按本年累計金額算的本年累計應納所得稅額嗎3.因為算的是本年累計應納所得稅額,所以要減去本期前實際已繳納所得稅額、減去減免所得稅額、減去特定業(yè)務預繳所得稅額才是本期應補(或應退)所得稅額,是嗎
答: 因為企業(yè)所得稅需要根據累計數(shù)計算,不是根據一個季度的數(shù)據計算,所以表里面的數(shù)據都是年初到申報月份的累計數(shù)據。企業(yè)所得稅=(累計收入-累計費用)*稅率-以前季度預繳的企業(yè)所得稅-累計減免所得稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問下:2014年度匯算清繳時,補繳的企業(yè)所得稅100元,可以累計到2015年本年累計實際已預繳的所得稅額中嗎
答: 不可以 15年四個季度預繳的才是要填寫在這里的金額

