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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-05-10 20:02

你好,同學(xué)。
人力資源是指你 把員工工資和社保讓這企業(yè)為他處理。
勞務(wù)發(fā)票是你把勞務(wù)活拿出去做。
你這是屬于勞務(wù)費(fèi)。

????永鑫財(cái)稅???? 追問

2020-05-10 20:05

但是人力資源公司說開人力資源外包發(fā)票也可以,稅務(wù)那邊也說可以,可以做非全日制用工

陳詩晗老師 解答

2020-05-10 21:22

這個(gè)看情況的呀,主要是看你簽的是什么合同,具體情況是什么你就開什么。

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你好,同學(xué)。 人力資源是指你 把員工工資和社保讓這企業(yè)為他處理。 勞務(wù)發(fā)票是你把勞務(wù)活拿出去做。 你這是屬于勞務(wù)費(fèi)。
2020-05-10 20:02:15
是否通過勞務(wù)公司做成本,就要看你們掛靠的那家建筑企業(yè)如何規(guī)定了。人工費(fèi)占比,看你是哪種類型的合同,包工包料的占比一般在百分之20到30,清包工,純勞務(wù)工程,人工占比就比較大。
2018-07-24 11:11:10
你好,可以,兩個(gè)意思差不多
2020-06-22 08:18:19
你好 建筑公司根據(jù)代發(fā)協(xié)議 沖減應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司科目即可??
2021-05-21 16:52:07
你好 ; 你們自己農(nóng)民工做 ;借工程施工 或者合同履約成本 - 勞務(wù)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ;代發(fā):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 ;貸應(yīng)收賬款 -建筑公司
2022-04-12 10:24:56
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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