你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

請(qǐng)問2018年的匯算清繳已經(jīng)申報(bào)后報(bào)的2019年季度的所得稅,用了以前年度彌補(bǔ)虧損了的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年有個(gè)附表沒報(bào)(自帶表里沒有),現(xiàn)在直接撤銷2018年申報(bào),會(huì)對(duì)2019季報(bào)有影響嗎?2017年的虧損夠2019年季度彌補(bǔ),還有2017年1季度預(yù)交的所得稅一直沒有退回,要怎么處理?
答: 最好報(bào)完匯算清繳再進(jìn)行19年季報(bào)。借:其他應(yīng)收款 借:所得稅費(fèi)用(紅字)
老師好!以前年度多交的所得稅,匯算清繳時(shí)申報(bào)a表,填哪一欄?
答: 主表本年度實(shí)際繳納稅款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2019年做完2018年度匯算清繳之后,發(fā)現(xiàn)2018年度收入和成本少記了,于是在2019年匯算清繳之后用以前年度損益科目調(diào)整,現(xiàn)在2020年要做2019年度的所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你得去稅務(wù)局申請(qǐng)專項(xiàng)扣除 或者今年調(diào)增調(diào)減

