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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-11 10:29

你好,是的,你公司開具收據(jù),記賬聯(lián)附在憑證后面

Kalen Wu 追問

2020-05-11 10:46

還有一種情況,我們已經付錢給某供應商了,但是供應商發(fā)票一直沒有開給我們,后來這個供應商倒閉了,現(xiàn)在如何做賬

彩麗老師 解答

2020-05-11 11:03

只是沒有收到發(fā)票,你們還是據(jù)實入庫的,沒有發(fā)票就在匯算清繳的時候調增補繳企業(yè)所得稅

Kalen Wu 追問

2020-05-11 11:05

是預付款

彩麗老師 解答

2020-05-11 11:07

如果供應商是正常給你公司發(fā)貨了的,這個跟你付款是不受影響的,就只涉及匯算清繳的時候調增補繳企業(yè)所得稅

Kalen Wu 追問

2020-05-11 11:36

還沒有發(fā)貨的,是預付款,供應商倒閉了,錢要不回來了。

彩麗老師 解答

2020-05-11 12:11

調到營業(yè)外支出里面
借:營業(yè)外支出    貸:預付賬款

Kalen Wu 追問

2020-05-11 12:56

這個能在企業(yè)所得稅前扣除嗎

彩麗老師 解答

2020-05-11 14:11

不能,是不能在企業(yè)所得稅前扣除的

Kalen Wu 追問

2020-05-11 15:22

那我可以用另一種方法嗎,就是當做供應商用現(xiàn)金退款給我們了。我做賬【借:庫存現(xiàn)金  貸:應付賬款】

彩麗老師 解答

2020-05-11 15:29

但是你們實際并沒有收到現(xiàn)金啊
這樣你的庫存現(xiàn)金就虛增了,賬實不符

Kalen Wu 追問

2020-05-11 16:06

沒關系的,我只是問你可不可以這樣做

彩麗老師 解答

2020-05-11 16:23

哦,不可以這樣做的

Kalen Wu 追問

2020-05-12 09:20

我就當做對方現(xiàn)金退回給我們了

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相關問題討論
你好,是的,你公司開具收據(jù),記賬聯(lián)附在憑證后面
2020-05-11 10:29:05
你好,憑證后面要附進貨的發(fā)票、供應商的銷貨單、你公司的入庫單、對方開具的收據(jù)
2020-07-06 14:18:21
可以填列一張用款申請單,經審批后,蓋現(xiàn)金付訖的蓋子
2018-08-02 09:39:19
你好,你收到錢掛往來,然后老板付錢的時候你給老板打款沖往來就行了,打款記錄截圖打印出來
2020-06-03 08:13:15
你好!你應該是借庫存商品 貸銀行存款 應付賬款
2017-09-15 11:47:15
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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