
請問老師,我公司買了一批口罩通過公益性社會組織捐贈(zèng)給武漢相關(guān)機(jī)構(gòu)和醫(yī)院。借:庫存商品等科目借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:銀行存款借:營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出? 貸:庫存商品等科目? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)我申報(bào)增值稅是包含了對外捐贈(zèng)的這筆數(shù),但是我所得稅里面因?yàn)闆]有進(jìn)收入或者成本,所以不包含這個(gè)捐贈(zèng)的金額,我是不是按我上面做的分錄就可以了,然后企業(yè)所得稅到了匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整對吧
答: 你好,你應(yīng)該是免增值稅的。
出售企業(yè)使用過的汽車,已按未開票收入申報(bào)增值稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報(bào)收入不一致了
答: 損失需要怎么填呢
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬免稅,免得增值稅計(jì)入了營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營業(yè)外收入哪一項(xiàng)
答: 你好,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬免稅,免得增值稅計(jì)入了營業(yè)外收入,填寫營業(yè)外收入的其他欄次


郭老師 解答
2020-05-11 15:46
郭老師 解答
2020-05-11 15:46
Emaly 追問
2020-05-11 15:47
Emaly 追問
2020-05-11 15:52
郭老師 解答
2020-05-11 15:53
Emaly 追問
2020-05-11 16:05
郭老師 解答
2020-05-11 16:07
郭老師 解答
2020-05-11 16:07