
提問(wèn)老師,一般納稅人收到發(fā)票,但發(fā)票要月末才確定認(rèn)不認(rèn)證的,怎么做賬務(wù)處理
答: 沒(méi)有認(rèn)證就先做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到,現(xiàn)不用認(rèn)證,怎么賬務(wù)處理?需要認(rèn)證時(shí),又怎么賬務(wù)處理啊?
答: 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款,認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人當(dāng)月無(wú)銷項(xiàng),收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,但未認(rèn)證,賬務(wù)怎么處理?
答: 你好!進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,借:原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng) 認(rèn)證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
甘老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人認(rèn)證發(fā)票時(shí)不小心收認(rèn)證了一張未收到的發(fā)票,要怎么處理好呢?謝謝!
一般納稅人,在收到發(fā)票時(shí),月末抵扣時(shí),發(fā)票認(rèn)證時(shí)分別如何做賬?如果發(fā)票間隔多月認(rèn)證的話要怎么做賬,謝謝老師賜教
如果當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不做認(rèn)證在以后月份認(rèn)證抵扣,當(dāng)月的賬務(wù)處理分錄要怎么寫才算正確?。?/a>

