19年的賬,之前同事做錯了一筆賬,直接做了管理費用職工薪酬,貸銀行存款,沒有計提應付職工薪酬,其實賬應該做,管理費用職工薪酬改成勞務費就行了,現(xiàn)在在匯算清繳,要怎么調呢?
CC-yu
于2020-05-13 15:09 發(fā)布 ??762次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關問題討論

是的,就是這個差別的
2021-05-11 08:37:19

我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10

你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02

若水電工與公司存在任職或雇傭關系,其工資通過 “應付職工薪酬” 核算,計提時借方按服務部門計入對應科目(如管理部門計入 “管理費用” ),貸方記 “應付職工薪酬”;支付時借 “應付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務用工,不屬職工范疇,勞務費核算可不通過 “應付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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