老師,去年年底我計提了10萬獎金,借 管理費用,貸,應(yīng)付職工薪酬,這次實際發(fā)放是6萬,這個月我把計提的10萬紅沖了,然后再 借 應(yīng)付職工薪酬6,貸應(yīng)交稅費,銀行存款, 這樣操作對嗎
維小尼
于2020-05-14 14:33 發(fā)布 ??690次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
相關(guān)問題討論

如果是可以抵扣進項稅的話,應(yīng)該是第二個分錄是正確的。
2019-04-17 16:13:13

我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10

您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40

您好,您這個是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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