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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 16:35

你好!可以先不計(jì)提,但是個(gè)稅要申報(bào)

孫娟娟 追問

2020-05-14 16:45

我是這樣先計(jì)提后發(fā)放的

QQ老師 解答

2020-05-14 16:49

你好!可以的先不結(jié)轉(zhuǎn)成本

孫娟娟 追問

2020-05-14 16:52

我的材料成本是這樣做賬的,我現(xiàn)在都結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致我本期的成本比收入還高,我想把成本減少點(diǎn),請(qǐng)問該怎么處理

QQ老師 解答

2020-05-14 16:55

你好!按完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)成本

孫娟娟 追問

2020-05-14 16:58

我們家是掛靠工程的多,材料都是現(xiàn)買直接發(fā)工地的,根據(jù)利潤(rùn)倒夾成本的,所以我想把已入賬成本壓縮一部分到后面開票時(shí)再用,不知道怎么處理,還請(qǐng)老師指導(dǎo)

QQ老師 解答

2020-05-14 17:01

你好!不用控制成本發(fā)票 先計(jì)入工程施工 俺完工進(jìn)度確認(rèn)收入和成本就可以,對(duì)于的在工程施工科目下不接找到當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本

孫娟娟 追問

2020-05-14 17:09

那人工那塊成本呢,計(jì)提發(fā)放后必須結(jié)轉(zhuǎn)成本么

QQ老師 解答

2020-05-14 17:37

你好!可以先轉(zhuǎn)到工程施工人工費(fèi)科目下核算。

孫娟娟 追問

2020-05-14 17:38

不是說支付了就必須結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以根據(jù)下次開票確認(rèn)收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)是吧

QQ老師 解答

2020-05-14 17:39

你好,要么你根據(jù)完工進(jìn)度確認(rèn),要么你根據(jù)你的開票收入確認(rèn)。

孫娟娟 追問

2020-05-14 18:38

我是根據(jù)開票確認(rèn)的

孫娟娟 追問

2020-05-14 18:40

已經(jīng)支付的工資也可以暫放工程施工人工費(fèi)上吧,等下次開票再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本上?

QQ老師 解答

2020-05-14 19:49

你好,是的,可以先放在工程施工科目里面。

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相關(guān)問題討論
你好!可以先不計(jì)提,但是個(gè)稅要申報(bào)
2020-05-14 16:35:32
你好,計(jì)提計(jì)入當(dāng)月,發(fā)放只是應(yīng)付職工薪酬減少,不影響費(fèi)用所屬期的
2017-01-08 15:12:32
你好,一般是月底結(jié)轉(zhuǎn)
2016-12-27 17:34:28
你好!你上個(gè)月應(yīng)該計(jì)提,然后這個(gè)月只要做發(fā)的分錄 成本計(jì)入上月
2018-09-06 17:23:44
你好,工資是分配到費(fèi)用里,費(fèi)用最后需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2017-01-23 03:25:59
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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