
老師,19年收入開票后,成本發(fā)票未及時收到,當時暫估成本。借:主營成本,貸:應付賬款-預提成本?,F(xiàn)收到材料發(fā)票是不是紅沖原憑證,按收到的發(fā)票入賬嗎?
答: 你好!是的沒有差額可以這樣處理
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發(fā)票時: 如何入賬?
答: 紅沖12月份暫估再做一比分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到材料發(fā)票同時做出入庫賬務嗎?借:原材料 貸:應付賬款 借:工程施工–合同成本–直接材料 貸:原材料
答: 是的,可以這么處理。


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2020-05-14 16:37
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2020-05-14 16:38
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2020-05-14 16:40