
企業(yè)取得1%稅率的專票,由于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額變小,開票方退回2%進(jìn)項(xiàng)稅優(yōu)惠部分,退回的錢應(yīng)該沖減費(fèi)用,還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
答: 沖掉你之前做的,你之前做啥,現(xiàn)在就沖掉之前的,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)
是這樣的,我上月需繳的銷項(xiàng)稅是開出的專票收入加普票收入,后面接到通知說開出的普票是可以免稅的,那么普票免稅的那些稅額是要做營(yíng)業(yè)外收入的,相對(duì)應(yīng)的需抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是要做轉(zhuǎn)出的那么這個(gè)轉(zhuǎn)出部分分錄又怎么做
答: 你好,是的,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,你是一般納稅人?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,我每月做進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額貸:營(yíng)業(yè)外收入現(xiàn)在要沖銷2020年的,跨年沖銷怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)


赫赫 追問
2020-05-16 13:19
maize老師 解答
2020-05-16 13:25