老師,你好!我請教一下:我認(rèn)證了增值稅專用發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)不該抵扣,但是還沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,于是我作進(jìn)項轉(zhuǎn)出。借:原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),這樣做對嗎?
鄧世芳
于2020-05-19 15:53 發(fā)布 ??758次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-05-19 15:54
你這是認(rèn)證時的分錄 轉(zhuǎn)出這樣寫 借原材料貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
相關(guān)問題討論

您好
請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32

你這是認(rèn)證時的分錄 轉(zhuǎn)出這樣寫 借原材料貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-05-19 15:54:03

您好!需要抵扣的都計入這個科目。不能抵扣的可以計入相關(guān)費用或者成本。
2016-07-20 17:27:13

借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
如果免征轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2017-01-04 14:34:54

這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當(dāng)月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項 這個還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
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鄧世芳 追問
2020-05-19 16:01
玲老師 解答
2020-05-19 16:11
鄧世芳 追問
2020-05-19 16:20
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2020-05-19 16:23