
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷售額申報(bào)?
答: 是應(yīng)該按實(shí)際銷售額申報(bào)
老師,之前申報(bào)的未開票收入,本月已經(jīng)開出去,增值稅申報(bào)未開票收入填負(fù)數(shù)怎么保存不了?。啃枰趺瓷陥?bào)
答: 你好 因?yàn)槭悄銈儺?dāng)?shù)叵拗屏素?fù)數(shù)申報(bào) 。 你如果申報(bào)不了的話 去稅局大廳報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那一般貿(mào)易申報(bào)增值稅申報(bào)表,18年已報(bào)關(guān)出口的業(yè)務(wù),19年才開的發(fā)票,現(xiàn)在稅局要改18年的增值稅申報(bào)表,增加出口收入到未開票收入里面?,F(xiàn)在該怎么填寫增值稅申報(bào)表?有流程或樣版嗎?
答: 把18年出口報(bào)關(guān)但是19年才開票的部分,調(diào)增營業(yè)收入;在已實(shí)際發(fā)生但未開票金額里面填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
納稅人已申報(bào)營業(yè)稅未開票的收入補(bǔ)開增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
預(yù)估收入需要申報(bào)增值稅嗎?如果申報(bào)增值稅,是不是在增值稅附一,未開票收入填寫這個(gè)數(shù)字?

