亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-21 18:13

是,只要再做一個借,應(yīng)付職工社會保險費,貸:其他應(yīng)收款,這兩個科目就平了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好;? 你去看看 具體是哪個科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
你好! 借:應(yīng)付職工薪酬~社會保險費 838 其他應(yīng)收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49
你好,計提社保單位繳納社保,借:管理費用(或銷售費用)-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸;其他應(yīng)付款-職工個人社保。 是不是給這個人工資扣了22,但是實際上并沒有支付給社保?如果是的話,借:其他應(yīng)付款-職工個人社保,貸:其他應(yīng)付款-職工退款。為什么要計入“應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險”
2020-07-08 20:21:44
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...