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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-22 10:42

你好  多出的金額是什么情況。  多繳納了嗎

穆穆???????? 追問

2020-05-22 10:44

是中途接受別人做的賬、之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、我接到賬之后把之前所有的進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)后、一直就有多出的未交增值稅。

meizi老師 解答

2020-05-22 10:49

你好 你要去核對這個出的未交增值稅是借方還是貸方 是繳納繳納了還是少繳納了 核對明細才行的

穆穆???????? 追問

2020-05-22 10:55

賬都很久了、明細核對了、進箱少了。

meizi老師 解答

2020-05-22 10:58

你好 進項少了 意思是你們賬上做了  系統(tǒng)沒做嗎

穆穆???????? 追問

2020-05-22 10:59

有點復(fù)雜、不知道之前會計是怎么做的、報表和賬上的進項不符合。我找不到原因、為什么少了。

meizi老師 解答

2020-05-22 11:05

你好  先找原因。 你不能隨便調(diào)整的 你原因都不知道   最好先不調(diào)整的

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你好 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
你好,一般納稅人銷項稅額大于進項稅額的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級明細,未交增值稅是二級科目?
2021-04-09 17:08:38
你好 小規(guī)模因為 一般增值稅只在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
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