
關(guān)于進(jìn)入銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用的廣告費(fèi)、律師費(fèi)、咨詢(xún)審計(jì)費(fèi)、辦公費(fèi)用等產(chǎn)生的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)該放在應(yīng)付賬款核算還是放在其他應(yīng)付款核算?
答: 你好,廣告費(fèi)、律師費(fèi)、咨詢(xún)審計(jì)費(fèi)、辦公費(fèi)用應(yīng)付未付款項(xiàng)是通過(guò)應(yīng)付賬款核算的
代賬會(huì)計(jì)2016-2018的科目用錯(cuò):銷(xiāo)售應(yīng)收款全部做成應(yīng)付賬款,收到客戶(hù)的貨款她全部寫(xiě)成:借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,購(gòu)進(jìn)付款全部做成應(yīng)收賬款,付供應(yīng)商貨款寫(xiě)成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款,支付房租本來(lái)是其他應(yīng)付款做成其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我接賬,我建賬后將科目余額錄入后是否可以做分錄將科目調(diào)整過(guò)來(lái)?如:應(yīng)付賬款科目貸方余額300元,這個(gè)是客戶(hù)多付給貨款,這個(gè)正確的應(yīng)該是預(yù)付賬款,現(xiàn)在我是否可以一筆分錄過(guò)度調(diào)整呢?:借:應(yīng)付賬款300元,貸:應(yīng)收賬款300元,?問(wèn)題2:進(jìn)項(xiàng)運(yùn)輸發(fā)票太多不抵扣了直接入賬,這個(gè)入在哪個(gè)費(fèi)用?管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售費(fèi)用?這個(gè)分錄如何寫(xiě)?
答: 可以一筆分錄過(guò)度調(diào)整:借:應(yīng)付賬款300元,貸:應(yīng)收賬款300元 進(jìn)項(xiàng)運(yùn)輸發(fā)票太多不抵扣了直接入賬,如果是運(yùn)送貨物發(fā)生的運(yùn)費(fèi),計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:銷(xiāo)售費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問(wèn)你一下,不如:借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用--差旅費(fèi)300.貸:其他應(yīng)付款-300。這個(gè)我在匯總表究竟是科目寫(xiě)在管理費(fèi)用還是其他應(yīng)付款寫(xiě)這300。
答: 你這里涉及到兩個(gè)科目,匯總數(shù)據(jù),兩個(gè)科目都要考慮的呀。
職工宿舍給開(kāi)的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我計(jì)入 管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi),應(yīng)該貸 應(yīng)付賬款 還是其他應(yīng)付款?
有一筆維修費(fèi),2018年就支付了,記入管理費(fèi)用維修費(fèi),2019年初收到發(fā)票2018年的應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
這張沒(méi)有發(fā)票,只有回單,為什么直接借管理費(fèi)用,而不其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款


fulx 追問(wèn)
2020-05-22 21:34
鄒老師 解答
2020-05-22 21:36
fulx 追問(wèn)
2020-05-22 21:38
鄒老師 解答
2020-05-22 21:41