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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-25 09:13

你好,也要先計(jì)入成本費(fèi)用,支付款,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,每個(gè)月,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款

四季 追問

2020-05-25 09:14

每個(gè)月都要做攤銷嗎?

四季 追問

2020-05-25 09:15

那我匯算清繳的時(shí)候這個(gè)怎么處理

莊老師 解答

2020-05-25 09:19

你好,是的,每個(gè)月都要做攤銷租金,之前少做要補(bǔ),借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)付賬款,匯算清繳之前發(fā)票能拿到嗎

四季 追問

2020-05-25 09:24

可以,今天去開了,而且他家去年一直在做零申報(bào),現(xiàn)在在做去年的賬,所以就可以直接做憑證

四季 追問

2020-05-25 09:25

計(jì)入成本費(fèi)用要怎么寫分錄呢

莊老師 解答

2020-05-25 09:26

現(xiàn)在在做去年的賬,所以就可以直接做憑證,借主營業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,

四季 追問

2020-05-25 09:33

是這樣子嗎借主營什么成本178499  貸預(yù)付賬款178499   每月攤銷借管理費(fèi)用   貸預(yù)付賬款?

莊老師 解答

2020-05-25 09:34

你好,是的,可以這樣處理的,

四季 追問

2020-05-25 09:34

那我收到發(fā)票時(shí)候呢

四季 追問

2020-05-25 09:35

我直接就做收到發(fā)票了

莊老師 解答

2020-05-25 09:38

你好,沖掉以前的,重新做賬,實(shí)際中也可以在收到發(fā)月份直接做附件

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你好,也要先計(jì)入成本費(fèi)用,支付款,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,每個(gè)月,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
2020-05-25 09:13:35
你好,個(gè)人建議及時(shí)入賬
2016-10-12 17:29:28
借主營業(yè)務(wù)成本或者生產(chǎn)成本 貸銀行存款
2019-05-22 10:12:11
借應(yīng)收賬款貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 最好不要提前給他開,你提前開了,你增值稅申報(bào)表和所得稅的收入不一致,稅務(wù)局會(huì)問起來。
2021-12-31 09:58:55
你好,融資租賃在你取得設(shè)備的時(shí)候就要獲取設(shè)備的總價(jià),按照現(xiàn)時(shí)總價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn),然后把未來要付租金計(jì)入長(zhǎng)期應(yīng)付款,差額做融資費(fèi)用。 借:固定資產(chǎn)(現(xiàn)時(shí)總價(jià),就是假設(shè)不融資自己去買要花的錢) 未確認(rèn)融資費(fèi)用(未來要負(fù)擔(dān)的租金減去現(xiàn)在的價(jià)錢后的差額,即利息) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 (未來要支付的租金,即包括了本金和利息) 收到發(fā)票后要把開票金額部分進(jìn)行拆分,拆分成本金和利息分別做賬。 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款(本金+利息) 貸:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
2019-12-23 11:27:28
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