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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-25 09:19

你這個(gè)不對啊,你這個(gè)期初那這個(gè)應(yīng)該是0 ,這個(gè)貸方,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后下個(gè)月交稅了,你按這個(gè)下次繳納37932.58-15678 按這個(gè)去繳納這個(gè)下期的增值稅,和這個(gè)附加稅

Sweet 追問

2020-05-25 09:46

老師你好,就是有學(xué)堂老師講課說是要按照本期銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額37932.58-1567.8=36364.78然后在用36364.78去減增值稅未交增值稅的期初余額25819.18=10545.6這個(gè)數(shù)來計(jì)提本月稅金及附加,這個(gè)數(shù)是否是本期應(yīng)交增值稅稅額

maize老師 解答

2020-05-25 09:53

減增值稅未交增值稅的期初余額 需要看這個(gè)是不是借方,要是貸方那沒的減,你這個(gè)最好是看你增值稅申報(bào)表,是不是有上期這個(gè)留底稅額,這個(gè)看你主表上面有沒有,這個(gè)最清楚了,你要是未交增值稅期初是貸方的,這個(gè)是需要交,咋還減,只有借方才可以減掉,

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對的,最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
你好,未交增值稅,這個(gè)是二級科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
您好!計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-07 10:33:55
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人,年末你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了嗎
2019-01-15 09:46:39
您好!大體上是這樣。不過 計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時(shí)候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
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