本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方的期初余額為25819.18,本期進(jìn)項(xiàng)稅額15678,本期銷項(xiàng)稅額37932.58,余額轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額36364.78,那本月計(jì)提稅金及附加是以那個(gè)數(shù)做基數(shù)計(jì)提?本月實(shí)際應(yīng)繳納增值稅額是多少???謝謝
Sweet
于2020-05-25 09:13 發(fā)布 ??845次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-05-25 09:19
你這個(gè)不對啊,你這個(gè)期初那這個(gè)應(yīng)該是0 ,這個(gè)貸方,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后下個(gè)月交稅了,你按這個(gè)下次繳納37932.58-15678 按這個(gè)去繳納這個(gè)下期的增值稅,和這個(gè)附加稅

相關(guān)問題討論

對的,最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06

你好,未交增值稅,這個(gè)是二級科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

您好!計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-07 10:33:55

你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人,年末你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了嗎
2019-01-15 09:46:39

您好!大體上是這樣。不過
計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
支付的時(shí)候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
Sweet 追問
2020-05-25 09:46
maize老師 解答
2020-05-25 09:53