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送心意

大海老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-26 11:07

您好,按減免金額在原來計(jì)提的分錄同方向用紅字沖銷。
做賬時(shí)正常計(jì)提:借管理費(fèi)用 100 貸應(yīng)付職工薪酬 100
減免時(shí)紅字沖銷:借管理費(fèi)用 -50 貸應(yīng)付職工薪酬 -50

勤奮者1990 追問

2020-05-26 11:14

我4月初問的有個(gè)老師回答說,要把免征的部分結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,我就做了借營業(yè)外收入 貸管理費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬國家減免的那部分還在賬上掛著,這個(gè)怎么處理?

大海老師 解答

2020-05-26 11:25

您當(dāng)時(shí)做的完整的分錄是以下這樣嗎?
借管理費(fèi)用
 貸應(yīng)付職工薪酬
借營業(yè)外收入
 貸管理費(fèi)用

勤奮者1990 追問

2020-05-26 11:29

是這樣的

大海老師 解答

2020-05-26 11:36

假設(shè)社保100,減免50
1、借:管理費(fèi)用 100
貸:應(yīng)付職工薪酬 100
借:營業(yè)外收入 50
貸:管理費(fèi)用  50
2、現(xiàn)在做調(diào)整以下分錄。
借:營業(yè)外收入 -50
貸:管理費(fèi)用  -50

借:管理費(fèi)用 -50
貸:應(yīng)付職工薪酬 -50

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 代應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2016-12-29 09:29:00
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
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