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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-26 16:39

你好是的,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

黑夜的黑不是黑 追問

2020-05-26 16:43

老師,紅沖的這部分只是跟我們結(jié)算的這部分吧?紅沖之后在重新做一個(gè)跟發(fā)票上的金額和稅額一樣的憑證就行?

郭老師 解答

2020-05-26 16:44

沖差額就可以。開負(fù)數(shù)也是開部分發(fā)票的負(fù)數(shù)。

黑夜的黑不是黑 追問

2020-05-26 16:49

老師,不太明白。比如之前確認(rèn)的應(yīng)收賬款是900元,增值稅稅率是13%
借:應(yīng)收賬款900
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54
現(xiàn)在對(duì)方跟我們結(jié)算的金額是500元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是442.48元,銷項(xiàng)稅額是57.52元,這樣有金額具體點(diǎn),這個(gè)分錄怎么做?

郭老師 解答

2020-05-26 16:55

借應(yīng)收賬款-400
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

黑夜的黑不是黑 追問

2020-05-26 17:15

老師,還有一個(gè)這個(gè)業(yè)務(wù)后續(xù)發(fā)生的。這些操作后,公司由于產(chǎn)品銷售不太好,對(duì)此公司剩下的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià),價(jià)格調(diào)低,此類業(yè)務(wù)怎么操作?

郭老師 解答

2020-05-26 17:17

你可以計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

郭老師 解答

2020-05-26 17:17

你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?

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你好 是其他業(yè)務(wù)收入的話 做 :借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。 就得看你是什么款項(xiàng)
2021-01-20 13:24:36
您好 全部紅字寫分錄
2019-04-16 21:47:11
銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)=銷售數(shù)量*庫(kù)存商品單位成本,收入與成本不可能相等的
2016-06-23 16:56:55
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
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