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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-27 10:21

暫估入賬材料
先紅沖原來的暫估入賬材料憑證,再按收到發(fā)票入賬做憑證

紅鯉魚 追問

2020-05-27 10:49

原來的出庫單也沖,再重新做出庫單?

田老師 解答

2020-05-27 10:51

不用,只在賬上處理就行,賬上余額補做領料單

紅鯉魚 追問

2020-05-27 10:55

這種材料用了五個月每月都有出庫,領料單怎么做?

田老師 解答

2020-05-27 10:55

只能補做差額進成本

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相關問題討論
暫估的時候如果金額準確 收到發(fā)票的時候就不用沖 如果金額不準確 可以先沖 然后按原發(fā)票的金額入到臺賬上
2018-12-27 10:00:47
暫估入賬材料 先紅沖原來的暫估入賬材料憑證,再按收到發(fā)票入賬做憑證
2020-05-27 10:21:18
你好,收到專票之后沖了暫估的原材料,然后再做發(fā)票的,沒有影響。
2022-04-13 08:39:27
老師 你每次搶了問題 從來沒回答過一次 ,,,,
2018-12-27 09:42:46
借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
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