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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-27 10:21

暫估入賬材料
先紅沖原來的暫估入賬材料憑證,再按收到發(fā)票入賬做憑證

紅鯉魚 追問

2020-05-27 10:49

原來的出庫單也沖,再重新做出庫單?

田老師 解答

2020-05-27 10:51

不用,只在賬上處理就行,賬上余額補(bǔ)做領(lǐng)料單

紅鯉魚 追問

2020-05-27 10:55

這種材料用了五個(gè)月每月都有出庫,領(lǐng)料單怎么做?

田老師 解答

2020-05-27 10:55

只能補(bǔ)做差額進(jìn)成本

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暫估的時(shí)候如果金額準(zhǔn)確 收到發(fā)票的時(shí)候就不用沖 如果金額不準(zhǔn)確 可以先沖 然后按原發(fā)票的金額入到臺(tái)賬上
2018-12-27 10:00:47
暫估入賬材料 先紅沖原來的暫估入賬材料憑證,再按收到發(fā)票入賬做憑證
2020-05-27 10:21:18
你好,收到專票之后沖了暫估的原材料,然后再做發(fā)票的,沒有影響。
2022-04-13 08:39:27
老師 你每次搶了問題 從來沒回答過一次 ,,,,
2018-12-27 09:42:46
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
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