老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

收到支付寶(中國)網(wǎng)絡技術有限公司的款項,這個分錄應該怎么做?當做收入嗎,還是放到應收賬款里?
答: 你好,具體是收到支付寶(中國)網(wǎng)絡技術有限公司的什么款項呢?
在銷售商品時,分錄是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,在收到支付寶轉賬后,分錄是借銀行存款,貸其他貨幣資金—支付寶轉帳還是貸應收賬款—支付寶轉帳—xX公司
答: 銷售時 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 支付寶收款 借其他貨幣資金 貸應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我公司是通過網(wǎng)上報價,被a公司接受了,我公司開給a公司的票,a公司把款通過支付寶轉備付金給我們了,沒有也就是說對于a公司我們的應收賬款一直在增加,其實錢已經(jīng)通過支付寶收到了,這個賬該怎么做
答: 您好!您可以當作現(xiàn)金收到就行了。
9月應收賬款少記0.16,導致支付寶少收入0.1,這個月賬務怎么做?實際收到的多,但做賬少做了0.16元導致9月底支付寶余額少0.16元
老師,問一下支付寶網(wǎng)絡技術有限公司匯出去幾塊錢然后又把這幾塊錢退匯來,這是什么意思?這兩筆一進一出怎么做賬? 意思就是試一下賬戶是否屬實,然后如果記入其它應收賬款后面明細怎么寫好?
電商企業(yè),當天訂單付款后,借:應收賬款――支付寶,貸:主營業(yè)務收入,支付寶收到錢時候轉回應收賬款,這樣做對嗎,應收賬款怎么跟支付寶對賬,是跟支付寶的待確認收貨對嗎,怎么每次都對不上?


潘 追問
2020-05-27 11:36
鄒老師 解答
2020-05-27 11:40
潘 追問
2020-05-27 11:45
鄒老師 解答
2020-05-27 11:48
潘 追問
2020-05-27 11:50
鄒老師 解答
2020-05-27 11:54