
四月份補(bǔ)交上月增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 如果是一般納稅人的話
老師好,補(bǔ)交本年度3月份增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 如果是一般納稅人, 借;應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人, 借;應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司增值稅有加急遞減10%,但是之前把加急遞減算錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了去年9到現(xiàn)在的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 加計(jì)抵減是入其他收益科目的,若前期加計(jì)抵減金額不對(duì),那修改后也是沖回其他收益科目金額


超帥的餅干 追問
2020-05-28 17:30
鄒老師 解答
2020-05-28 17:31