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送心意

軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-31 12:25

是的??梢宰鰰汗?。以后發(fā)票來了再?zèng)_紅,重新記賬。

Tracy凱 追問

2020-05-31 12:31

老師,我的意思是比如這個(gè)月取得的合同,這個(gè)月作了暫估,下月初要紅字對(duì)吧,然后如果下個(gè)月一直發(fā)票沒到,到月底再作暫估,是嗎

軼塵老師 解答

2020-05-31 13:59

不需要下個(gè)月就紅字沖減。發(fā)票來了再調(diào)整

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收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
是的??梢宰鰰汗?。以后發(fā)票來了再?zèng)_紅,重新記賬。
2020-05-31 12:25:07
先紅字沖,借:原材料(紅字) 貸:貸應(yīng)付賬款—暫估(紅字) 然后按照正確的金額借:原材料 貸應(yīng)付賬款
2020-07-30 22:26:32
你好,沒有取得發(fā)票,是不可以這樣做分錄的
2018-10-25 16:30:59
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