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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-08 15:18

那這筆分錄,原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) ,就是不對(duì)的,是嗎?

鄒老師 解答

2016-06-08 15:02

借;待處理財(cái)產(chǎn)損益    貸;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借;營(yíng)業(yè)外支出   貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
一般是這樣處理

鄒老師 解答

2016-06-08 15:19

是的,按我提供的分錄處理

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第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫(xiě)在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,需要補(bǔ)交增值稅及滯納金,另外原材料計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出處理。
2018-06-26 10:38:57
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