老師,公司有A 、B、C 股東,各占38%,35%,27%,以前租房 問
你好,之前是掛著其他應(yīng)付款個(gè)人支付的嗎?是的話借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。 答
老師,就是原始的門票,可以做賬么,怎么 做分錄呢,謝謝 問
你們是景區(qū)銷售門票? 答
老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個(gè)往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
您好,老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問
對(duì)方不會(huì)給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
你好,老師,請(qǐng)問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購(gòu)貨方 答

填經(jīng)濟(jì)普查表,有一項(xiàng)要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計(jì)發(fā)生額),之前做帳時(shí),1-3月份是沒有提計(jì)工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計(jì)提,計(jì)提分錄:借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時(shí)是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計(jì))+管理費(fèi)用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計(jì))是這樣嗎?
答: 你好! 取管理費(fèi)用-工資借方累計(jì)金額就可以了
本年應(yīng)付職工薪酬總額是余額表應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)金額嗎
答: 學(xué)員您好,理解正確
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)是根據(jù)科目余額表里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)借方發(fā)生額填寫的,之前1-6月份 工資沒有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬 直接管理費(fèi)用-工資 請(qǐng)問這部分的金額可以加上去嗎?7-12是通過職工薪酬走的
答: 不可以,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表只計(jì)算應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額,你可以將1-6月份的管理費(fèi)用-工資計(jì)入報(bào)表中的其他支出科目,7-12月份職工薪酬發(fā)生額可以計(jì)入職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中。


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2020-06-03 12:34
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