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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-04 09:55

你們收入做借應收 貸其他業(yè)務(wù)收入 應交增值稅,你這個租入做借其他業(yè)務(wù)成本 貸應付賬款,這個付款做借應付賬款 貸銀行

太陽菊 追問

2020-06-04 09:58

支付的租金沒有發(fā)票也可以直接記入成本嗎?

maize老師 解答

2020-06-04 10:07

是的,只不過需要匯算清繳納稅調(diào)增

太陽菊 追問

2020-06-04 10:08

有不用調(diào)增的記賬方法嗎?

maize老師 解答

2020-06-04 10:17

需要有發(fā)票才可以,要不就不入賬這個

太陽菊 追問

2020-06-04 10:19

不入這個這項業(yè)務(wù)就沒有成本啊?!

maize老師 解答

2020-06-04 10:25

沒有別的辦法,你不想調(diào)增就需要發(fā)票,沒有就做成本匯算清繳納稅調(diào)增

太陽菊 追問

2020-06-04 10:27

先入賬計提成本,匯算清繳前補回發(fā)票可以嗎?

maize老師 解答

2020-06-04 10:33

可以的,可以,可以,可以

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你們收入做借應收 貸其他業(yè)務(wù)收入 應交增值稅,你這個租入做借其他業(yè)務(wù)成本 貸應付賬款,這個付款做借應付賬款 貸銀行
2020-06-04 09:55:41
同學你好 現(xiàn)在計提的話補計提就可以呀 是工資吧 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應付職工薪酬
2024-01-10 10:20:02
您好!有計提的,比如成本里面的工資。因為會計需要按權(quán)責發(fā)生制來做,所以一般不能發(fā)的時候直接做。當然,如果你當時發(fā)生,當月就支付就不需要計提了!實際情況一般都是本月的工資下月發(fā),而成本又要計入到本月,所以先計提。
2016-08-24 12:06:13
同學你好 確認收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-12-08 11:09:29
你好 借;預收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費——應交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;開發(fā)產(chǎn)品
2019-06-10 08:47:32
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