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涵
于2016-06-10 19:59 發(fā)布 ??1694次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-06-10 20:11
老師,預付賬款不是屬于資產類嗎,錢給對方給了,還是預付嗎
涵 追問
2016-06-10 20:13
沒有發(fā)票,可不可以直接借方寫成其他應付款
2016-06-10 20:40
那意思是不能借方寫成其他應付款嗎?
2016-06-10 20:54
那就是對以上問題,借方也可寫應付賬款,貸方寫銀行存款等科目嗎?
宋生老師 解答
2016-06-10 20:07
您好!借:預付賬款 貸銀行存款等。
2016-06-10 20:30
您好!是的。預付賬款是屬于資產類,但是錢給對方,按要求,你就要取得相應的資產回來,所以總資產是不減少的。
2016-06-10 20:48
您好!材料款按要求是計入應付賬款的。不計入其他應付款。
2016-06-11 19:16
您好!可以。
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給供貨方付了材料款,但發(fā)票對方未開,怎么做賬務處理
答: 您好!借:預付賬款 貸銀行存款等。
總經理之前在公司借了100萬材料款,暫估的材料款在沒有取到材料供貨方發(fā)票時,總經理用個人賬去付了50萬暫估的材料款,怎么做賬務處理?
答: 你好,那這個50萬會有發(fā)票么?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)出加工材料報廢扣供應商貨款賬務處理
答: 發(fā)出加工材料報廢扣供應商貨款賬務處理
老師 收到供貨方的發(fā)票,還沒付款沒收到對方貨,怎么做賬務處理?老師
討論
請問老師,我公司幫A公司代買了1萬多元的貨,我們把錢打給了供貨方,供貨方給我們開了發(fā)票,后來A公司又把錢還給我們了,我們也把貨給他們了,請問這個怎么賬務處理呢
老師,您好,我現(xiàn)在遇到一個情況是這樣,我們是工程的,是一個三方合作協(xié)議,我們和供貨方(簡稱供方)簽約了供貨合同,供方給我們提供了材料,但是我們沒有錢支付材料款,然后由第三方也就是平臺公司作為中介擔保的作用,在沒打款只有我們和供方簽約供貨合同的情況下,供方依然給我們開出材料的發(fā)票,到最后工期結算,平臺公司到時候會給我們結算收益分成,直接從收益分成里面扣除材料款出來。那像這種沒打款,就直接開票給我們,然后等工程結束了再扣款的這種流程,我們拿這個發(fā)票來做賬合規(guī)嗎?
老師你好,發(fā)票平臺查詢到供貨方給我司開了發(fā)票,但發(fā)票還沒有給到我們1,因為我司還沒付款,請問要怎么賬務處理
老師,我們退回原材料給供貨商,對方不給開負數(shù)票,如果走調貨我們該怎樣做賬務處理?如果不能走調貨又該怎么做賬務處理
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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涵 追問
2016-06-10 20:13
涵 追問
2016-06-10 20:40
涵 追問
2016-06-10 20:54
宋生老師 解答
2016-06-10 20:07
宋生老師 解答
2016-06-10 20:30
宋生老師 解答
2016-06-10 20:48
宋生老師 解答
2016-06-11 19:16