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送心意

博言老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-06-04 21:29

您好,如果沒發(fā)工資的化,社保個人承擔(dān),需掛其他應(yīng)收款,等發(fā)工資的時候扣除;或者讓員工交回。
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本(單位承擔(dān)部分)
其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)部分)
貸:銀行存款

超人 追問

2020-06-04 21:38

老師,這個周先生的工資我不知道應(yīng)該計(jì)提多少金額,2-3月沒給他發(fā)工資,也沒有計(jì)提,社保都是企業(yè)正常交的,4月份上課幾次班,有工資了,就把他2-3月份欠企業(yè)的個人社保費(fèi)都從工資扣了。老師4月計(jì)提工資的時候我該給他計(jì)提多少金額

博言老師 解答

2020-06-04 21:49

您好,按照應(yīng)發(fā)工資數(shù)計(jì)提
應(yīng)發(fā)工資-代扣個人社保、公積金(234月社保)、-個稅=實(shí)發(fā)工資
您看下應(yīng)發(fā)工資是多少,然后計(jì)提
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本(應(yīng)發(fā)工資)
貸:應(yīng)付職工薪酬

借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款(需扣回社保)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款(實(shí)發(fā)工資)

超人 追問

2020-06-04 22:05

好的謝謝老師?。?/p>

博言老師 解答

2020-06-05 13:42

客氣,如果問題已經(jīng)解決,麻煩關(guān)閉給好評哦

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您好,需要計(jì)提工資,分錄,借:管理費(fèi)用-工資獎金等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資津貼。
2017-02-07 11:31:43
計(jì)提:成本等1000 0貸:應(yīng)付職工薪酬10000 發(fā)8000借:應(yīng)付職工薪酬8000貸:銀行等 8000 ,剩余的金額以后發(fā)了再做借:應(yīng)付職工薪酬2000貸:銀行等 2000
2015-12-28 11:52:59
社保的話,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2022-04-06 17:30:32
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 下個月發(fā)放工資的時候補(bǔ)扣就可以
2022-03-30 17:20:42
你好 企業(yè)先交社保后發(fā)工資 1.計(jì)提工資,社保 如何做分錄 計(jì)提工資 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款——個人(社保) 貸,銀行存款等 2 計(jì)提工資 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款——社保(個人) 貸,銀行存款等
2020-06-18 09:21:39
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