老師晚上好,視頻課程第五節(jié)(3)也就是課本第52頁,手工 問
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請(qǐng)問2020年8月資本化期間閑置資金收益為什么要用 問
800和6007都是專門借款哈 答
@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問
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2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問
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老師我問下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

老師,我公司車子出險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司打進(jìn)的金額10050,然后支付修車廠維修費(fèi)10600,保險(xiǎn)公司只給我開了一張2000的專用發(fā)票,我這樣做賬的:收到保險(xiǎn)公司賠款:借:銀行存款10500 貸:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司10500 ,然后支付修理廠維修費(fèi)借:其他應(yīng)收款-修理廠10600 貸:銀行存款 10600,收到發(fā)票的時(shí)候借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅230.09貸:其他應(yīng)收款-修理廠2000,然后我發(fā)現(xiàn)這個(gè)保險(xiǎn)公司的賬上和修理廠的賬上都沒有走平,這樣我應(yīng)該怎么走才能平呢?
答: 保險(xiǎn)公司賠付前,單位修理車輛的費(fèi)用支出 借:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 2、收到保險(xiǎn)賠償金,修車費(fèi)用和賠償金相等時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 3、收到保險(xiǎn)賠償金,修車費(fèi)用大,保險(xiǎn)賠償金少 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用--修理費(fèi)(超出保險(xiǎn)賠償部分) 貸:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 4、收到保險(xiǎn)賠償金,修車費(fèi)用小,保險(xiǎn)賠償金多 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 貸:營(yíng)業(yè)外收入(保險(xiǎn)賠償多部分)
老師,我公司的電信發(fā)票每次沒有及時(shí)取得,我可以先計(jì)借:其他應(yīng)收款—電信 貸:銀行 等正式的專用發(fā)票到了,再?gòu)馁~可以么,即借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
答: 可以的,這樣做就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
還有一種情況,比如這個(gè)票 電費(fèi)票,上個(gè)月已經(jīng)付過錢了 當(dāng)時(shí)借:其他應(yīng)收款1924.86 貸 銀存 這個(gè)月收到發(fā)票 已經(jīng)認(rèn)證了。但是沒有做賬,那么下個(gè)月怎么做賬?假如這個(gè)月底認(rèn)證的。(業(yè)務(wù)員把抵扣聯(lián)直接給出納了,出納認(rèn)證了)可是其他聯(lián)沒給我,沒有做賬 那么下個(gè)月再做借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)265.6 貸其他應(yīng)收款1924.86 可以嗎
答: 同學(xué),這個(gè)不影響,可以入賬的


maize老師 解答
2020-06-05 13:50
maize老師 解答
2020-06-05 13:50
maize老師 解答
2020-06-05 13:50
maize老師 解答
2020-06-05 13:51
塔寶 追問
2020-06-05 14:11
maize老師 解答
2020-06-05 14:17
塔寶 追問
2020-06-05 14:34
maize老師 解答
2020-06-05 14:48
maize老師 解答
2020-06-05 14:49